добрый день!как отражаются начисленные и уплаченные взносы у сотрудников у которых превышен лимит 512000,00?
Comments
Добрый день! В РСВ-1 суммы начисленные на выплаты сверх 512000 отражаются в строке 252 раздела 2 и в 111-114 графы 3 раздела 1. Уплаченные по строкам 141-144 графы 3 раздела 1. В ИС не отражаются.
а как тогда соотнести эти уплаты в ис просто не указывать их, и разбить уплаченные по сотрудниках за минусом, которые с превышения, во 2-м квартале я указала и начислено и уплачено в ис, теперь в 3-ем квартале вообще на таких сотрудников ничего не сдавать
Цитата: теперь в 3-ем квартале вообще на таких сотрудников ничего не сдавать
А стаж?
ну тогда сдаю СЗВ-6-1 без сумм что ли?
Цитата: ну тогда сдаю СЗВ-6-1 без сумм что ли?
Скорее всего СЗВ-6-2 будет по этому человеку.
почему сзв-6-2, всегда сдаем сзв-6-1, так эти суммы которые уплачены с превышения минусовать при разбивке на сотрудников
Цитата: почему сзв-6-2, всегда сдаем сзв-6-1, так эти суммы которые уплачены с превышения минусовать при разбивке на сотрудников
СЗВ-6-1 сдаются в случае отклонений и особенностей в стаже.
Цитата: а как тогда соотнести эти уплаты в ис просто не указывать их, и разбить уплаченные по сотрудниках за минусом, которые с превышения, во 2-м квартале я указала и начислено и уплачено в ис, теперь в 3-ем квартале вообще на таких сотрудников ничего не сдавать
Добрый день! Если Вы уже разнесли этим людям начисленнуй сумму 512000 в I полугодие, то указываете этих людей только со стажем.
да я знаю у нас МКС, как суммы распределять то, подскажите ?
Цитата: да я знаю у нас МКС, как суммы распределять то, подскажите ?
ПФР рекомендует, если есть текущая задолжность, то в ИС разносить всю уплату по людям.
Но опять-таки, если у Вас в бухгалтерии ведется учет уплаченных сумм свыше предела отдельно, то тогда Вы не берете во внимание для разноски по лицевым счетам уплату 10% свыше предела.
Если задолженности не было , то в пределах начислений. Если была задолженность, то в пределах задолженность +начислено.
Цитата: да я знаю у нас МКС, как суммы распределять то, подскажите ?
Мы не распределяем - в задолженности запутаешься потом. Уплату по людям показываем в СЗВ только в рамках задолженность за предыдущий отчетный период+1+2 месяцы. Чтобы не путаться, задолженность за 3 месяц не покрываем из солидарных отчислений. Еще ребусы нам потом не хватало разгадывать - у кого осталась задолженность не уплаченной. В следующем отчетном периоде все равно вся задолженность погасится автоматически.
Оплата и расчёт солидарной может делатся вместе со страховой. Есть пожелания(треобвание) ПФ распределять всю оплату по ИС в рамках начислений и задолженности.
т.е начислено я не показываю, а уплачено показываю?
Добрый день,
у меня такая же проблема во 2 квартале сумма 512000 превысила у одного сотрудника, 10% раскидала по всем сотрудникам. В 3 квартале превысила 512000 уже у 2 сотрудников, сумма превышения стала еще больше, уже суммы не хватает чтобы разнести по остальным сотрудникам и как быть не знаю. ПФ не принимает из-за разницы. Куда делать солидарную часть? Солидарную часть нельзя разносить на сотрудника у которого превысила 512 000 рублей ПФ не примет, а суммы уплаченных в РСВ и СЗВ не сходятся. Только что разобралась с ПФ, правильно как я и делала изначально. В ИС указываете по сотрудникам сумму до 512000 рублей а то что свыше не указываете, эта сумма отражается только в РСВ. Я 3 дня уже с ПФ общаюсь 3 раза отчетность меняла. между РСВ и ИС в уплаченных будет разница на сумму превышения.